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总行审计部财务营运审计岗(财会方向)
工作职责
1、负责组织开展及参与分支行经营管理全面审计、领导干部责任审计;组织开展基层行负责人离任离岗审计;组织开展财务收支与绩效、会计业务、现金业务、营运管理、反洗钱及内控评价等专项审计,对相关业务内控与风险管理有效性进行审计评价。
2、负责跟踪相关业务监管政策变化以及对本行业务的影响,编制相关审计制度流程、审计产品;开展非现场数据收集及分析,编制相关审计模型。
3、负责对审计发现问题的整改落实情况进行跟踪督促和评价,据此开展后续审计;对审计发现的违规事项提出问责建议,跟踪问责落实情况,推动审计成果运用。
4、负责维护更新审计系统中相关机构、业务的信息;维护更新审计系统中相关业务的问题词条、分析指标及查询查证线路等需求,落实现场核查任务。
5、负责做好与总行相关部室及分支行等对口单位的日常沟通与联系,收集、分析相关业务数据和信息,维护更新机构户籍卡,及时掌握业务风险及管理状况,提供必要的审计咨询服务。
6、负责对分支行派驻审计岗开展业务指导和培训。
任职要求
1、35周岁及以下,本科及以上学历,金融、财务、会计、审计相关专业;
2、3年及以上银行从业经历,熟悉柜面运营、会计核算等业务,熟练掌握相关专业知识、审计工具理论;
3、具备财会条线检查监督工作背景的人员优先,持有CPA、CIA等审计相关专业证书或其他相应的职业资格证书者优先;
4、具备一定的沟通协调、文字表达和数据分析能力;
5、具备敬业精神、团队意识和创新能力,具有良好的个人品质和职业道德,无不良从业记录,抗压性强。
总行审计部财务营运审计岗(授信方向)
工作职责
1、负责组织开展及参与分支行经营管理全面审计、领导干部责任审计;组织开展基层行负责人离任离岗审计;组织开展授信业务相关专项审计,对业务内控与风险管理有效性进行审计评价。
2、负责跟踪相关业务监管政策变化以及对本行业务的影响,编制相关审计制度流程、审计产品;开展非现场数据收集及分析,编制相关审计模型。
3、负责对审计发现问题的整改落实情况进行跟踪督促和评价,据此开展后续审计;对审计发现的违规事项提出问责建议,跟踪问责落实情况,推动审计成果运用。
4、负责维护更新审计系统中相关机构、业务的信息;维护更新审计系统中相关业务的问题词条、分析指标、审计模型及查询查证线路等需求,落实现场核查任务。
5、负责做好与总行相关部室及分支行等对口单位的日常沟通与联系,收集、分析相关业务数据和信息,维护更新机构户籍卡,及时掌握业务风险及管理状况,提供必要的审计咨询服务。
6、负责对分支行派驻审计岗开展业务指导和培训。
任职要求
1、35周岁及以下,本科及以上学历,金融、经济、数学、审计相关专业;
2、3年及以上银行从业经历,熟悉对公授信、对私授信等业务,熟练掌握相关专业知识、审计工具理论;
3、具备授信业务审查、检查工作背景的人员,持有CPA、CIA等审计相关专业证书或其他相应的职业资格证书者优先;
4、具备一定的沟通协调、文字表达及数据分析能力;
5、具备敬业精神、团队意识和创新能力,具有良好的个人品质和职业道德,无不良从业记录,抗压力强。
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