事业编招聘网-首页
首页 广东人事考试网正文

2024年招商银行总行审计部社会招聘启事(6.14)

事业编 广东人事考试网 2024-06-14 11:55:00 141 0 | 文章出自:银行招聘信息网 银行招聘招商银行招聘广东/上海/北京人事考试网

银行招聘信息网发布银行招聘信息、银行网申、银行笔试、面试等相关资讯。

  财务管理审计岗内控合规类
  基础信息
  所属机构:审计部
  工作地点:北京市
  截止时间:2024-08-22
  岗位职责
  1. 跟踪全行财务管理动态,分析和评价相关的风险状况;
  2. 根据工作计划开展财务管理有关的专项审计、离任审计等;
  3. 跟进财务管理有关审计发现的整改情况,落实整改效果;
  4. 定期梳理财务审计重点,搭建财务审计数字化分析工具,编制审计案例、检查手册等;
  5. 其他与工作职责相关的事项。
  岗位要求
  1. 财务、审计、金融等相关专业大学本科(含)以上学历;
  2. 具备3年(含)以上银行财务管理或财务内审工作经验,熟悉银行财务管理基本流程及内控要点;
  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;
  4. 具备财务、信息科技等复合型背景者优先;具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格等证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。
  投行与金融市场审计岗内控合规类
  基础信息
  所属机构:审计部
  工作地点:南京市
  截止时间:2024-07-23
  岗位职责
  1.分析被审计单位投行与金融市场业务经营、风险管理和内部控制情况,研究相关政策、制度、流程及系统,出具分析评价报告。
  2.研究投行与金融市场业务重点领域、监管关注事项,分析业务发展趋势,开展风险前瞻性研判,参与制订投金条线年度审计重点。
  3.组织、参与投行与金融市场业务审计项目,开展业务检查,揭示问题和不足,出具审计意见。
  4.开展投行与金融市场业务审计发现问题的整改跟踪验证,督促被审计单位落实整改。
  5.研究投金业务数据,应用、建设数字化审计工具。
  6.开展投金业务审计基础工作,总结运用审计成果,包括但不限于提炼审计方法、编制检查手册及案例,组织参与课题研究、专业培训等。
  岗位要求
  1. 具备良好的职业道德、工作责任心和团队协作精神,能够根据工作需要出差;
  2.大学本科(含)以上学历;
  3.具备3年(含)以上投行与金融市场业务(含投资银行、金融市场、票据、理财、资管、同业业务等)工作经验或相关审计工作经验。熟悉投行与金融市场业务主要政策、制度、流程和产品;
  4.具备CPA、CIA、律师执业资格者优先;熟练使用SQL、Python、R语言者优先。
  零售金融审计岗内控合规类
  基础信息
  所属机构:审计部
  工作地点:上海市
  截止时间:2024-07-23
  岗位职责
  1. 参加对全行各级机构的零售金融业务实施审计;
  2. 评审零售金融业务的风险管理、内部控制和业务运营状况,提出改进的意见和建议;
  3. 编制和维护零售金融业务的审计程序、审计模型;
  4. 实施零售金融业务的日常分析和监测。
  岗位要求
  1. 大学本科(含)以上学历;
  2. 具备3年(含)以上零售金融(含零售信贷、财富管理等)工作经验或相关审计工作经验,熟悉零售金融业务各项政策、制度、流程和产品;
  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;
  4. 具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师等证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。
  公司金融审计岗内控合规类
  基础信息
  所属机构:审计部
  工作地点:上海市
  截止时间:2024-07-23
  岗位职责
  1. 参加对全行各级机构的公司金融业务实施审计;
  2. 评审公司金融业务的风险管理、内部控制和业务运营状况,提出改进的意见和建议;
  3. 编制和维护公司金融业务的审计程序、审计模型;
  4. 实施公司金融业务的日常分析和监测。
  岗位要求
  1. 大学本科(含)以上学历;
  2. 具备3年(含)以上公司金融(含国际业务、投资银行、小企业金融、现金管理业务等)工作经验或相关审计工作经验,熟悉公司贷款、公司金融业务各项政策、制度、流程和产品;
  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;
  4. 具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。
  信息科技审计岗内控合规类
  基础信息
  所属机构:审计部
  工作地点:深圳市
  截止时间:2024-07-10
  岗位职责
  1. 负责全行金融科技的风险研究和审计工作,跟进全行金融科技发展战略、实施动态,分析和评价相关的风险状况;
  2. 根据监管要求及重要风险对全行应用系统建设及控制、数据治理、信息安全管理、基础信息科技管理等实施审计检查;
  3. 跟进全行信息科技领域重要审计发现的整改情况,落实整改效果;
  4. 开展金融科技审计的基础工作,如定期确定金融科技审计重点、建立和完善联络员机制、编制审计案例库、编辑检查手册等;
  5. 建设金融科技审计的非现场审计工具,包括引入数据、开发模型与指标等;
  6. 配合监管对我行信息科技管理的检查和督导;
  7. 配合开展境外分行、子公司的信息科技领域审计工作。
  岗位要求
  1. 计算机、审计、数学、统计等相关专业本科(含)以上学历;
  2. 具备3年(含)以上系统项目管理、系统开发及运维、信息安全、IT审计或咨询工作相关经验,了解相关监管指引、国际标准及法律法规;
  3. 具备较强的英语口语及阅读书写能力,须持有相当于大学英语六级水平(含)以上证书(具备经国家认证的境外学历的除外);
  4. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,具备较好的综合能力及开拓能力,并能够根据工作需要出差;
  5. 具备CISA、CIA或相关证书者优先;
  6. 具备海外留学或工作经验者优先。

版权声明

本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。

本文链接:https://sydw.net/zpxx/314021.html

事业单位招聘网-2024事业单位招聘信息-事业单位招聘考试

https://sydw.net/

| 皖ICP备20009438号

Powered By 事业编考试网

微信 扫一扫

关注事业编考试网

获取一手事业编考试资讯