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2025年中信银行审计部社会招聘启事(6.23)

事业编 中国人事考试网 2025-06-23 15:05:00 13 0 | 文章出自:银行招聘信息网 银行招聘中信银行招聘全国人事考试网

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  现场审计岗
  岗位职责
  1.作为主审/小组长/组员参加现场审计项目,执行审计程序,落实审计方案,沟通、确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出问题定性和审计建议,完成审计档案整理归档;
  2.运用审计工具、软件、模型进行数据分析;
  3.现场查证持续监测发现的疑点数据;
  4.跟进被审计单位审计发现问题的整改,开展相关的整改情况验证工作,督促整改工作按时保质完成;
  5.参加收集、整理、分析被审计单位经营管理和内控情况,开展相关机构内控评价和风险评估工作;
  6.对审计指出问题及时督促整改责任单位推进整改工作,并审核整改计划及整改结果。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,掌握非现场审计数据分析能力,有审计模型研发经验者优先;熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握所涉业务的规章制度,有一定的政策、专业水平;有较强的文字功底;
  5.适应审计工作特点,可以经常出差;
  6.国际注册内部审计师(上岗一到两年内);
  7.具有大学英语四级及以上英语水平;
  8.符合履职回避的有关规定。
  工作地点:全国
  档案管理岗
  岗位职责
  1.负责研究、拟订审计档案管理工作的方法和规范;
  2.负责审计部电子、纸质公文的流转处理与存档保管,审核各类审计公文的发文规范性;
  3.负责部门网页的维护及更新;
  4.负责审计部本部审计档案的收集、整理、立卷、归档保管、借阅工作以及对审计中心审计档案的检查指导;
  5.部门秘书工作;
  6.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,具备管理学/文秘工作理论与实务、行政管理技能、档案管理技能;
  5.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练操作办公软件,具备相应的计算机操作技能;
  6.身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强;
  7.具有大学英语四级及以上英语水平;
  8.符合履职回避的有关规定。
  内控评价管理岗
  岗位职责
  1.负责拟订、维护全行内部控制评价管理工作规范;
  2.研究、拟订全行内部控制评价工作的方法、技术;
  3.组织实施年度内部控制评价工作,完成年度内控评价报告;
  4.组织实施内控评价的培训工作;
  5.负责统筹协调内控风险库的建设和维护工作;
  6.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有5年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握本行的各项规章制度,有一定的政策、专业水平,具有合规、审计等相关工作经验者优先;掌握非现场审计数据分析能力,有审计模型研发经验者优先;
  5.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练操作办公软件,具备相应的计算机操作技能;
  6.身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强;
  7.银行从业资格或CIA或CPA或CISA或相应中级职称;
  8.具有大学英语四级及以上英语水平;
  9.符合履职回避的有关规定。
  模型研发岗
  岗位职责
  1.负责审计思路的收集、技术分析和评审组织;
  2.负责审计模型研发、技术验证、投产;
  3.负责特定审计任务的部署、疑点数据提取、整理、分析、验证及报告;
  4.了解主要业务流程,掌握系统的数据结构;
  5.根据模型研发需要,提出数据获取需求;
  6.结合日常工作,对审计系统的改造、优化及升级提出建议;
  7.负责组织模型研发相关内容的培训、分级考试;
  8.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握本行的各项规章制度,有一定的政策、专业水平,具有合规、审计等相关工作经验者优先;
  5.具有规则类审计模型研发技能及数据分析能力,熟练应用Python、R、SQL等语言或工具者优先;
  6.具备大模型应用实践背景,具有垂直领域大模型构建能力优先;
  7.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练操作办公软件,具备相应的计算机操作技能;
  8.身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强;
  9.银行从业资格或CIA或CPA或CISA或相应中级职称;
  10.具有大学英语四级及以上英语水平;
  11.符合履职回避的有关规定。
  信息科技审计岗
  岗位职责
  1.根据外部监管、内部管理及行业规范、制定信息科技审计业务规范;
  2.根据年度审计计划要求,制定信息科技审计方案;
  3.根据审计方案要求,实施现场审计和持续审计监督,并根据结果撰写报告等审计成果载体 对现场审计中的重大审计发现进行风险提示,消除风险隐患;
  4.对审计发现问题的整改情况进行后续跟踪审计;
  5.对重大风险事件,及时进行跟进与报告 收集、整理与分析信息科技系统建设、运维保障情况,撰写分析报告;
  6.负责银监会信息科技非现场监管的日常报送;
  7.收集、整理前沿技术信息,信息科技审计方法、工具、案例;
  8.制定信息科技审计培训计划,编写培训教材,开展面授与视频培训参加内外部培训,提升业务水平;
  9.为其他审计专业域的信息科技相关内容提供支持和协助,包括各类业务系统的应用控制审计;
  10.为审计数据安全管理提供信息安全专业支持;
  11.对审计指出问题及时督促整改责任单位推进整改工作,并审核整改计划及整改结果;
  12.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历,计算机、电子信息类相关专业;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行、其他金融机构或金融科技公司相关工作经验;
  5.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力;
  6.有审计模型研发经验者优先;
  7.具备金融行业系统开发经验、熟悉云计算架构的优先,CISA(上岗一到两年内取得);
  8.具有较强的沟通能力、综合分析能力、写作能力和团队合作精神;
  9.具有大学英语四级及以上英语水平;
  10.符合履职回避的有关规定。
  财务审计岗
  岗位职责
  1.参与收集、汇总、分析全行预算管理、费用管理、绩效考核、薪酬管理、利率定价、中间业务收入等领域重要审计信息、重大风险事件、典型案例以及被审计单位相关领域背景资料,了解我行财务领域内控架构及岗位职责、风险防范措施;
  2.参与预算管理、费用管理、绩效考核、薪酬管理、利率定价、中间业务收入等领域内控风险点的梳理,补充、完善风险内控库;
  3.参与编写预算管理、费用管理、绩效考核、薪酬管理、利率定价、中间业务收入等领域审计指引、审计项目方案,确定审计范围,选取检查内容及抽样,制定审计方法,编制审计工作底稿,撰写审计立项请示等;
  4.按照项目安排,参与实施审前准备阶段的非现场审计分析、审计项目查前培训或其他专业化培训及现场审计工作;
  5.参与或承担撰写审计报告、审计提示、审计警示函等审计文书,编制相关附表的工作,及时、如实、完整、准确报告审计发现;
  6.整理、移交相关审计项目档案等资料;
  7.参与财务审计整改督办、后续跟踪审计工作,负责后续跟踪审计的发起、推进、撰写后续跟踪审计报告及相关附表;
  8.负责制度规定的相关人员经济责任审计;
  9.对审计指出问题及时督促整改责任单位推进整改工作,并审核整改计划及整改结果;
  10.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,从事3年以上资产负债管理、财务会计、资本管理等领域工作者优先;熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握本行的各项规章制度,有一定的政策、专业水平;掌握非现场审计数据分析能力,有审计模型研发经验者优先;
  5.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练操作办公软件,具备相应的计算机操作技能;
  6.身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强;
  7.适应审计工作特点,可以经常出差;
  8.银行从业资格或CIA或CPA或相应中级职称;
  9.具有大学英语四级及以上英语水平;
  10.符合履职回避的有关规定。
  贸易融资审计岗
  岗位职责
  1.参与收集、汇总、分析全行贸易融资领域重要审计信息、重大风险事件、典型案例以及被审计单位贸易融资领域背景资料,了解我行贸易融资管理内控架构及岗位职责、风险防范措施;
  2.参与贸易融资领域内控风险点的梳理,补充、完善风险内控库;
  3.参与编写贸易融资领域审计指引、审计项目方案,确定审计范围,选取检查内容及抽样,制定审计方法,编制审计工作底稿,撰写审计请示及审计预算等;
  4.按照项目安排,参与实施审前准备阶段的非现场审计分析、审计项目查前培训或其他专业化培训及现场审计工作;
  5.参与或承担撰写审计报告、审计简报、审计要情、审计专题等审计文书,编制相关附表的工作,及时、如实、完整、准确报告审计发现;
  6.复核、整理、上报相关审计项目档案等资料;
  7.参与贸易融资审计后续跟踪审计工作,负责后续跟踪审计的发起、推进、撰写后续跟踪审计报告及相关附表;
  8.负责制度规定的相关人员经济责任审计;
  9.对审计指出问题及时督促整改责任单位推进整改工作,并审核整改计划及整改结果;
  10.遵守审计工作规范,防范审计风险和道德风险;
  11.完成上级领导交办的其他工作事项。
  任职资格
  1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
  2.具有国家认可的全日制本科及以上学历,金融学、经济学及相关专业毕业;
  3.原则上年龄33周岁以下;
  4.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构相关工作经验,从事过贸易融资业务工作者优先;熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理,掌握本行的各项规章制度,有一定的政策、专业水平;具有审计工作经验,掌握非现场审计数据分析能力者优先;
  5.银行从业资格或CIA或CPA或相应中级职称;
  6.具有大学英语四级及以上英语水平;
  7.具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练使用Office等办公软件、能使用审计工作相关软件;
  8.身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强;
  9.适应审计工作特点,可以经常出差;
  10.符合履职回避的有关规定。

  原标题:中信银行
  文章来源:https://job.citicbank.com/
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